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  • 审计师-可接受出差(常州)

    18-30万 | 常州市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1.协助上级编制及实施内部审计制度、方法和流程,参与企业风险辨识及评估。2.协助组织企业内控体系与流程的建设、编制与测试工作。3.独立或协助上级策划、组织、实施及事后跟进各类合规或内部审计项目。内部审计工作及项目包括但不限于:财务类、运营类、投资类、基建类、法...
  • 高级审计专员 相同职位

    12-14万 | 东莞市 | 大专 | 3-5年

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    工作职责: 1.根据审计方案、独立承担审计项目执行工作; 2.定期或不定期到被审计单位进行专项审计或综合审计; 3.参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济等审计工作; 4.上级安排的其他任务。 任职资格: 1.本科以上学历,财经、审计专业; 2.具有...
  • 高级审计专员 相同职位

    12-14万 | 广州市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    工作职责: 1.根据审计方案、独立承担审计项目执行工作; 2.定期或不定期到被审计单位进行专项审计或综合审计; 3.参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济等审计工作; 4.上级安排的其他任务。 任职资格: 1.本科以上学历,财经、审计专业; 2.具有...
  • 审计总监 相同职位

    10-25万 | 安徽省 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    制度建设: 1、根据公司发展战略和管理需要,负责组织对公司经营、企业管理等情况进行调查分析,并组织制定公司审计发展规划和年度计划及具体实施策略; 2、根据公司审计规划,负责起草和完善审计监察工作的各项规章制度 ; 3、组织收集有关企业经营管理等方面的信息,为公司改...
  • 审计经理 相同职位

    面议 | 中山市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    工作职责:1、负责编制审计制度及操作细则; 2、组织实施各项审计计划和其他审计事项;3、编制审计报告,提出改进建议;对被审计单位整改情况进行后续审计;4、定期或不定期进行现场内审,编制内审报告;5、指导公司及下属子公司开展内部控制自我评估,提供针对关键业务流程优化及管理...
  • 经营管理审计专家

    12-18万 | 郑州市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1. (职能审计)基于企业经营管理全面风险控制要求,对集团各核心业务合规性及管理效果评价审计。2. (内控审计)对集团主要成员企业的内部控制制度的健全、执行及有效情况进行评价,提出改进建议,促进内控完善。3. (干部履职审计)对集团核心业务干部进行审计,评价其...
  • 审计经理 相同职位

    12-18万 | 重庆市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    1. 根据公司战略规划和年度经营计划参与审计工作规划与年度审计计划的起草。2. 起草审计工作制度、流程;参与建立反舞弊机制和相关制度的起草;参与文化建设方案的起草和实施;3. 负责实施审计计划和完成审计项目;负责拟定审计方案;对审计工作底稿进行复核,对审计报告进行审核,...
  • it审计

    面议 | 深圳市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    1、5年以上工作经验,具备IT运维类项目管理经验;2、熟悉审计工作流程及工作方法;3、具备数据分析及数据挖掘技能,善于发现问题;4、思路清晰,较强的表达能力,良好的跨部门沟通和项目协调能力,善于协调资源推动工作进展;富有创意,有独到的见解和认识;5、对工作充满激情,具有...
  • 高级审计员-半年合同(20...

    面议 | 深圳市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:- Well understand IAS Audit Methodology, audit software and other audit standards set forth by International IAS.- Search an...
  • 高级审计主管

    10-25万 | 上海-浦东新区 | 本科 | 5-10年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责: 1、协助拟订内部稽核审计年度工作计划,实施现场内部审计、检查和内控评价; 2、作为稽核审计项目组长负责公司相关部门及各分支机构常规稽核审计,编制稽核审计工作底稿,提交稽核审计报告;参与公司专项稽核审计和突发事件的处理;负责关键岗位人员离任审计工作; 3...
  • 审计经理 相同职位

    10-15万 | 南京市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    1、审计部发展规划 规划审计部的自身发展,负责拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算; 2、审计工作管理 负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位的分工、合作,负责对部门内员工的工作进行指导,负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;...
  • 审计专员(财务)

    面议 | 郑州市 | 初中 | 1年以下

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、负责制订财务审计项目审计计划。2、负责执行财务审计项目,评价成本管理、费用管理、资金管理、资产管理、预算管理等相关会计核算的适当性、授权的充分性、资源使用的经济性、效率、效果。3、负责起草审计报告。任职要求:1、基本任职要求:(1)本科及以上学历,经济管理...
  • 监察经理/主管(审计)

    面议 | 北京市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1、财务审计、审计调查、风险控制2、根据公司监管要求完成监察审计相关工作3、负责完善内控制度建设,并评估内控制度执行情况,及时发现公司运营中的问题,提出改善意见并追踪改善执行情况;任职要求:1、35岁以下,本科及以上学历、具备相应的审计、财务管理等相关知识。2...
  • 审计师(苏州)

    12-24万 | 常州市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    工作职责:1.协助上级编制及实施内部审计制度、方法和流程,参与企业风险辨识及评估。2.协助组织企业内控体系与流程的建设、编制与测试工作。3.独立或协助上级策划、组织、实施及事后跟进各类合规或内部审计项目。内部审计工作及项目包括但不限于:财务类、运营类、投资类、基建类、法...
  • 审计经理 相同职位

    15-25万 | 杭州市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责: 1、负责制定具体审计项目的审计计划,开展各类审计工作; 2、检查和评价企业内部控制体系的健全性、有效性,风险管理过程的客观性、合理性; 3、负责实施公司内部控制相关审计等专项审计项目,监察企业制度的健全性、适宜性、有效性、执行情况,并对完善企业管理制度...
  • 高级审计专员 相同职位

    10-11万 | 北京市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    工作职责: 1.根据审计方案,能独立承担审计项目执行工作; 2.定期或不定期的进行必要的专项审计或综合审计; 3.曾参与公司重大经营活动、重大项目、重要经济合同的审计工作; 4.其他上级安排的任务。 任职资格: 1.财经审计专业本科以上学历; 2.有四...
  • 审计主管(工程审计方向)

    12-18万 | 郑州市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、负责工程项目全流程审计:全过程重点参与服务,独立、客观的监督和评价集团内工程全流程管理效果,提示重大风险,促进公司工程管理水平提升。 2、负责工程项目关键点跟踪审计:监督与评价集团及子公司工程管理过程中关键控制环节的有效性,客观监督和评价工程项目现场质量、...
  • 审计总监 相同职位

    10-25万 | 日照市 | 大专 | 10年以上

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    1. 根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,开展财务内部各类经营审计工作; 2. 审计财务各岗位是否按照公司财务制度开展日工作;监督、检查公司财务制度的落实情况; 3. 审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求,并提出意见和建议; ...
  • 内控审计高级经理/总监

    35-55万 | 上海市 | 本科 | 5-10年

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    职位描述: 1、 负责公司各项内部审计项目的计划、执行,按照内部审计准则完成审计项目,交付审计结果; 2、 能够根据支付行业特征,制定相关审计战略,识别重大风险,提出合理专业的建议,并有效督促相关部门整改; 3、 能够根据SOX404条款发现内控风险,制定符合公司...
  • 审计总监 相同职位

    50-70万 | 成都市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    1、结合内控体系的实施,组织相关部门和人员建立和完善本部门的制度、流程管理体系; 2、提出跨职能部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的标准,并向公司报告重大审计事项,定期向公司报告关键绩效指标、讨论并支持公司开展全面风险评估; 3、主持集团内部经营审...