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  • 内控审计经理(越南)

    32-48万 | | 本科 | 1年以下

    发布于:2023-12-11 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责1.根据集团审计工作计划独立开展海外基地的经营业绩审计、流程审计、专项审计等,出具审计报告;2. 独立开展流程合规和法务合规检查,协助建立合规检查体系;3. 及时汇报发现的风险、问题及违规事项,对审计问题提出可行性的解决方案,并跟踪落实;4.日常及专项审计,及海...
  • 审计经理 相同职位

    10-20万 | 深圳 | 本科或以上 | 5年以上

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    1、财务、审计、金融等相关专业本科以上学历,五年以上内部审计相关工作经验,具有会计类、审计类中级以上职称(有注册会计师或审计师资格者优先考虑); 2、五年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验,熟悉现代企业内控制度;3、熟悉财税法规、审计程序和公司...
  • 审计经理 相同职位

    面议 | 上虞 | 全日制统招本科 | 5年以上

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    1、5年以上大型企业审计工作经验,熟悉审计基本理论和生产管理基础知识,掌握生产性公司会计实务和审计基本方法;2、具备较为丰富的审计项目实施经验;3、具备较强的团队管理及人际沟通能力;4、有较好观察、分析、判断能力和组织协作能力。
  • 审计经理 相同职位

    10-12万 | 杭州市 | 初中 | 1年以下

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部...
  • 财税/内控审计经理

    面议 | 盐城市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    一、财税/内控审计经理岗位职责:1、基于风险管理角度,梳理并完善内控合规流程,并监控内控执行情况;2、制定年度内控评价计划,查找内控缺陷并形成改进方案;3、负责对接集团财务内审、合规等专项检查,组织提供相关材料,根据检查结果组织整改并持续跟踪;任职要求:1、本科及以上学...
  • 审计经理/高级审计经理

    面议 | 顺德 | 本科或以上 | 10年以上

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:根据董事会要求对集团内部开展审计、监察工作;岗位要求:1、本科及以上学历,财务、审计相关专业,10年以上相关工作经验;2、有丰富的企业内部审计经验,持有审计相关专业职称、证书;3、具备一定的企业管理经验,具备财务、管理知识,税务知识等;4、本岗位需要...
  • 审计经理 相同职位

    18-30万 | 深圳市 | 大专 | 3-5年

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    任职要求:1.专科以上,财务、会计、审计专业;2.至少四年以上的内部审计工作经验,其中:至少两年以上的企业内审项目组长/主管岗位经验;至少一年以上的上市公司内部审计师岗位工作经验;3.近两份工作平均年限超过两年、且至少获得一次企业内的审计岗位的晋升;4.良好的沟通能力,...
  • 审计经理 相同职位

    14-30万 | 长春市 | 本科 | 10年以上

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    工作职责:1.组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;2.编制公司年度审计计划,落实审计方案;3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;4.根据审...
  • 审计经理 相同职位

    面议 | 上海市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1、负责公司内部审计工作,开展财务、采购、研发、销售、成本管理等各项业务审计。2、开展公司各项管理审计,优化内部管理流程。3、梳理公司内控流程,完善内控机制,控制重大风险。4、协助参与公司IPO规范,相关管理体系优化。任职要求:1、全日制本科及以上,财会相关专...
  • 审计经理 相同职位

    面议 | 常州市 | 大专 | 3-5年

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    男女不限,财务或相关专业毕业,大专以上学历,5年以上审计、财务主管工作经历,良好的沟通协调能力和职业经验,能够独立开展审计工作。
  • 审计经理 相同职位

    面议 | 盐城市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    二、审计经理工作地点:盐城工作职责:1.结合公司战略制定内部审计及舞弊调查的发展规划,指导内部审计及舞弊调查系统有效运行;2.对内部/工程/IT审计及舞弊调查审计业务流程有全面、深刻的理解,洞察本专业领域存在的深层次的问题,并推动改革现有流程与方法来加以解决;3.定期主...
  • 审计经理(明德医院)J16...

    14-22万 | 北京市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    工作职责:1.编制明德医院经营审计工作规划,落实医院审计事业计划,分解落地;2.实施明德医院审计任务,包括但不限于:对明德医院进行月度日常审计评价、年度管理(经营)审计;合规审计、专项审计、经济责任审计;内控评价等;3.实施明德医院审计咨询任务,研究医院管理、医务管理及...
  • 土建审计经理

    15-25万 | 福州 | 大专或以上 | 5年以上

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    1、工民建、土木工程等相关专业,大专以上学历;2、有5年以上房地产工程土建预算经验,有房地产预算土建审计从业经历优先;3、具有较好的文字功底和熟练使用办公软件;4、良好的沟通、协调能力;5、态度端正、执行力强。
  • 财务审计经理

    15-25万 | 福州 | 大专或以上 | 5年以上

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    1、房地产金融、会计管理等相关专业,大专以上学历;2、有5年以上房地产会计经验,有房地产审计从业经历优先;3、具有较好的文字功底和熟练使用办公软件;4、良好的沟通、协调能力;5、态度端正、执行力强。
  • 审计经理(工程类)

    16-19万 | 重庆市 | 本科 | 5-10年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    职位叙述:1、能独立开展审计工作,胜任包括审计计划、实施、报告各阶段的所有工作,能独立完成重大审计项目的实施;2、组织开展房地产项目预结算、招标采购等审计的实施;3、熟悉施工现场,对工程质量、工程进度、验收付款情况实施审计;4、与工程管理部门、成本合约部门及施工单位等进...
  • 审计经理(预决算方向)

    20-30万 | 杭州市 | 初中 | 1年以下

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1.负责检查各公司项目投标管理,工程量和价格的预算是否准确,总包合同结算相关条款是否清晰无异议,每份合同软、硬伤条款及风险规避措施是否同结算人员进行书面交底,并针对发现的问题提出改进建议。2.负责检查各公司项目和制造的分包策划,分包商的准入、选择是否符合公司规...
  • 审计经理 相同职位

    面议 | 北京市 | 本科 | 1-3年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、拟定审计实施细则;2、监督公司各部门及分子公司各项财经规章制度的执行;3、定期或不定期进行专项审计或专案审计和财务收支审计;4、协助集团审计完成对公司的审计;5、负责或参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;6、负责审计资料的原始调查的收集...
  • 信息安全审计经理

    30-44万 | 珠海市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1.负责对IT项目/系统/流程进行信息安全审计,识别IT项目/系统/流程存在的安全风险; 2.负责出具审计报告,归纳审计流程、机制、IT系统、意识等方面的深层次问题,并推动业务单位整改3.负责ISO27001、等保、网络安全法等安全标准法规的合规性分析与跟踪;...
  • 审计经理 相同职位

    8-14万 | 重庆-九龙坡区 | 本科 | 5-10年

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、协助内审总监建立健全公司内审制度体系。2、贯彻执行公司内审制度,按照相关法律和公司要求,协助制定工作流程和项目实施细则。3、协助总监针对不同对象开展内审技能和知识培训。4、协助总监编制年度工作计划及部门中长期发展规划。5、根据审计年度工作计划组织实施各项审...
  • 审计经理 相同职位

    18-23万 | 上海市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2018-12-05 | 投递后:10天内反馈

    -负责按年度审计计划要求对各种经营业务的合规性及制度的完善性及执行情况进行监督审计;-.根据需要主持例外性/专题审计事项的核查/审计工作;-.结合公司实际业务展开风险评估,合理降低、规避公司经营及财务风险;-负责审计工作底稿的编制及审计报告的草拟,完成项目审计报告及审计...