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  • 审计经理 相同职位

    10-15万 | 武汉市 | 初中 | 无经验

    发布于:2025-09-15 | 投递后:10天内反馈

    工作职责:一、审计工作规划与执行1、制定计划:依据企业的战略目标、运营状况以及行业动态,制定全面、合理的年度审计计划,明确审计工作的重点领域、时间安排和资源分配,确保审计工作能够有效覆盖制造业企业的各个关键环节,包括采购、生产、销售、库存管理等。2、设计方案:针对不同的...
  • 审计项目经理(海外审计)

    15-26万 | 上海-嘉定区 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-09-05 | 投递后:10天内反馈

    工作内容:1、独立制定具体项目审计计划、审计方案。2、作为审计项目负责人,组织实施各项审计工作,确保审计项目按时按质完成。3、推动审计发现问题的整改与落实,形成闭环。4、按时按质完成领导交办的其他工作。任职资格:1、本科及以上学历;5年以上审计监察及相关工作经验;英语可...
  • 内部审计专员

    12-16万 | 北京-朝阳区 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-08-11 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、根据集团整体战略规划,完善并优化内部审计制度和流程,制定审计计划;2、根据婴幼园年度审计工作计划,拟定审计方案,负责审计过程中与相关部门的协调沟通工作,组织进行公司各项审计工作实施;3、及时发现公司潜在问题和风险,出具内部审计报告并提出改进意见和建议;4、...
  • 费用审计

    15-20万 | 深圳市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-08-11 | 投递后:10天内反馈

    【岗位职责】:1、对内部各项费用实施与发生情况进行专项审计,挖掘舞弊风险与线索,初步调查,给出审计建议,输出审计报告;2、参与其它各专项审计,独立负责相应模块,按期完成审计成果与资料交付;3、参与监察舞弊案件初查,独立负责主导小案件调查并输出调查报告与审计建议,根据情况...
  • IT审计经理(资深专员)

    25-30万 | 深圳市 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-08-11 | 投递后:10天内反馈

    一、工作内容: 1、负责审计信息化建设,设计规划方案,并全过程跟踪落实。协助内审与监察人员建立信息化分析模型; 2、负责执行IT SOX相关测试工作,包括ITGC、ITAC等; 3、负责IT专项审计、信息安全审计工作; 5、通过一些程序和代码逻辑设计,进...
  • 审计专员

    6-9万 | 昆明市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-08-11 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、参与年度审计工作计划内外各类审计项目实施,协助项目负责人完成审计任务;2、 客观、公正、准确地实施各项审计程序,包含但不限于访谈、观察、穿行与抽样测试、实质性测试、分析性复核等;3、 编制、归类、整理审计文档和数据资料,协助编制审计工作底稿;4、 审计项目...
  • 审计副经理

    10-15万 | 广州市 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-08-04 | 投递后:10天内反馈

    【工作内容】- 负责组织和实施内部审计项目,确保审计活动遵循相关法规及公司政策。- 对公司财务报表、运营流程和风险管理进行评估,识别潜在问题并提出改进建议。- 协调内外部审计资源,确保审计项目的顺利进行,并与管理层沟通审计发现和建议,跟踪整改进度,确保整改措施得到有效落...
  • 内部审计

    8-15万 | 上海-浦东新区 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-08-04 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1、审计计划执行:独立完成年度审计计划中的专项审计任务,确保审计程序合规、证据充分。2、风险识别与评估:识别业务流程中的财务、合规及操作风险,评估内部控制有效性。3、审计报告编制:撰写专业审计报告,提出可落地的改进建议。4、整改跟踪与验证:监督审计发现问题的整...
  • 审计经理 相同职位

    12-20万 | 上海-青浦区 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-08-04 | 投递后:10天内反馈

    1.基于公司各部门业务流程,对内部控制体系提出具有可行性的完善方案并不断迭代,使相关内部控制最终达到有效性;2.参与内部管理的制度的修订,审核并提出修订意见;3.基于内部管理制度,对内部控制体系的执行情况进行监督并就执行结果形成书面报告;4.对于内部控制执行过程中存在重...
  • 审计专员

    8-13万 | 南京市 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-08-04 | 投递后:10天内反馈

    工作职责:带领审计团队利用高效的审计工具执行例行审计和专项调查项目1.协助内审负责人对BU的风险进行评估并制定年度审计计划2.带领审计团队执行例行审计项目和专项调查项目,识别风险并提出改进建议,控制项目的质量,准备和发布审计报告、跟踪审计发现以确保被审单位在规定的时间内...
  • 审计专员

    6-10万 | 温州市 | 大专 | 1年以下

    发布于:2025-07-23 | 投递后:10天内反馈

    1、对各公司贯彻落实集团政策措施进行专项审计,通过专项审计促进集团政策跟踪落地。2、对各公司税务风险进行审查,提出税务风险提示及整改办法,提出税务筹划建议。3、制定年度审计计划、实施审计项目,及时发现各公司经营管理过程中存在的问题,跟踪审计整改措施执行情况。4、对各公司...
  • 审计监察部门负责人

    10-16万 | 天津-东丽区 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-07-23 | 投递后:10天内反馈

    职位描述岗位职责:1.参与公司治理,规划审计监察职能战略目标,制定战略行动方案、年度工作计划和预算2.制定审计监察工作制度和流程,维护审计机构成熟度3.组织和指导开展内部审计、监察项目,编制审计报告、处理意见、风险预警、整改报告等4.建立廉洁体系,受理和处置举报,开展洁...
  • 供应商管理审计专员

    8-12万 | 苏州市 | 大专 | 无经验

    发布于:2025-07-22 | 投递后:10天内反馈

    工作内容:1)对现有供应商管理制度,供应商新建、导入和评估等流程进行稽核与完善2)对供应商选择与评审进行稽核,对采购合理性、产品与服务价格合理性进行稽核与规范3)检查供应商招标、询比议价等各种方式的决定是否依规办理进行4)检查供应商相关合同内容、所规定增项、减项、罚款等...
  • 审计负责人

    15-30万 | 苏州市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-07-22 | 投递后:10天内反馈

    1. 财务审计: 参与制定并执行年度财务审计计划,对公司财务报表、会计凭证、账务处理等进行独立、客观的审计,确保财务信息的真实性、完整性和准确性。 对公司财务内部控制制度进行审计,评估其设计和运行的有效性,识别潜在风险,提出改进建议。 对公司的收...
  • 审计管理

    17-30万 | 北京-海淀区 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-07-22 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1.根据年度审计计划或管理层要求,独立策划、执行并完成对公司关键业务流程(如销售与收款、采购与付款、存货管理、资金管理、财务报告、ITGC等)的内控设计有效性和运行有效性的审计评估。识别、评估和记录业务流程中的控制缺陷(包括设计缺陷和执行缺陷),分析其潜在影响...
  • 审计经理 相同职位

    13-18万 | 广州市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-07-21 | 投递后:10天内反馈

    1、主导工程项目全周期审计(立项、招标、施工、竣工结算),识别成本超支、合同漏洞及工程质量管理风险。2、独立开展高管离任经济责任审计,评估履职合规性、资产安全及决策有效性。3、牵头舞弊专项调查(侵占资产、利益输送、虚假交易等),制定反舞弊策略并推动整改闭环。4、内控与合...
  • 经理 - 内部审计处

    15-25万 | 深圳市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-07-21 | 投递后:10天内反馈

    Post SpecificationKey Duties and Responsibilities:1.Lead and manage the Internal Audit Office (IAO) team, ensuring the effective execut...
  • 行政专员 - 内部审计处

    9-12万 | 深圳市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-07-21 | 投递后:10天内反馈

    Post SpecificationKey Duties and Responsibilities:1.Assist in the coordination and execution of internal audit activities, ensuring ali...
  • 审计经理 相同职位

    35-50万 | 北京-昌平区 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-07-09 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1.全面主持部门工作,负责制定本部门管理目标;2.负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进;3.负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;4.负责组织编写风险评估报...
  • 审计经理 相同职位

    30-50万 | 北京-昌平区 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-07-09 | 投递后:10天内反馈

    责:1.全面主持部门工作,负责制定本部门管理目标;2.负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进;3.负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;4.负责组织编写风险评估报告,对...