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  • 审计经理 相同职位

    面议 | 盐城市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    二、审计经理工作地点:盐城工作职责:1.结合公司战略制定内部审计及舞弊调查的发展规划,指导内部审计及舞弊调查系统有效运行;2.对内部/工程/IT审计及舞弊调查审计业务流程有全面、深刻的理解,洞察本专业领域存在的深层次的问题,并推动改革现有流程与方法来加以解决;3.定期主...
  • 审计主管 相同职位

    10-18万 | 酒泉市 | 大专 | 1年以下

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    工作职责:1.制订审计工作计划;2.建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法;3.起草工程审计项目的实施方案,经审批后负责具体实施;4.识别和完善公司各项业务内控和风控的风险点并进行评价,督促落实整改闭环管理;5.根据工作需要定期或不定期地进行专项审计、...
  • 内部审计师 相同职位

    面议 | 德阳 | 全日制统招本科 | 5年以上

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    1、组织建立内部控制体系及相关制度流程;2、风险点梳理分析、风险评估及日常风险管控;3、跟踪、汇总集团风险点状况制定集团风险情况相关报表4、参与审计证据的收集及分析,记录审计过程情况及编制审计工作底稿,提出审计意见。1、大学本科以上学历,审计或会计类相关专业,...
  • 审计主办

    面议 | 青岛 | 本科或以上 | 5年以上

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位描述:·协助内审负责人完成内部审计工作标准文件、部门手册的编写和更新;·在内审负责人的领导下,负责对公司经营成果、财务、内控等审计方面的具体工作,包括制订项目审计计划并实施财务审计、经济责任审计、内控审计等审计项目;·收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;...
  • 监察审计部长

    15-20万 | 福州市 | 本科 | 10年以上

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    监察审计部长岗位职责: 1、拟定公司内部审计、监察管理办法和规章制度。 2、拟定企业审计的工作计划。 3、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。 4、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。 5、其他与企业监察审计相关的工作。 监察审计部长岗位要...
  • 审计主管 相同职位

    8-10万 | 北京 | 全日制统招本科 | 2年以上

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、对公司各项成本费用(包括成本以及管理、销售、研发、制造、财务费用)发生合理性、真实性进行审计(复盘);2、独立、客观、公正描述审计(复盘)发现的问题,并提出改善建议;3、督办审计(复盘)整改措施的实施情况,推动集团各单位进一步降低费用。任职要求:...
  • 审计经理 相同职位

    15-20万 | 广州 | 不限 | 2年以上

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    审计经理1、协助制定审计部年度工作计划; 2、组织对公司采购流程、财务管理、费用流程、信息安全、用工风险,审计监督; 3、监督审计内容的合规性,提供改进建议并监督改进;4、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作; 5、负责下达审...
  • 审计师

    12-15万 | 广州 | 全日制统招本科 | 3年以上

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    审计师A岗位职责:负责集团内部审计,公司绩效,成本审计及其他财务内控审计等。岗位要求:1、大专以上学历,财务类相关专业;2、5年以上工作经验,3年以上企业审计经验;4、中级以上专业技术职称;4、若有绩效、成本审计及其他企业内审经验者优先。审计师B岗位职责: 负...
  • 审计主管 相同职位

    13-26万 | 北京 | 全日制统招本科 | 1年以上

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、识别与评估IT风险,协助制定IT审计计划; 2、根据IT审计计划实施IT审计项目,包括但不限于公司IT治理,系统开发和变更,信息系统安全,计算机运行等; 3、熟练使用ACL、MS Access或Oracle DB等软件进行CAATs;4、监督公司...
  • 内部审计

    面议 | 德阳 | 本科或以上 | 3年以上

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    1、大学本科以上学历,审计或会计类相关专业,熟悉现代企业内部审计或财务管理和会计核算工作,3年以上会计师事务所、大型企业或者上市公司内部审计工作经验,具有独立的审计工作经验。 2、最好具备CPA、CIA或相关专业资格; 3、熟练使用常用办公软件; 4、有较强的...
  • 审计岗

    16-26万 | 昆明市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位定位:接受公司审计部业务管理,完成公司安排的财务审计、对重大经营活动与项目的专项审计、领导任期经济责任审计、内控审计等各项审计工作;完成分公司安排的内部审计,组织开展内部控制监督与评价,及时发现问题,提示风险。完成公司交办的其他工作。岗位主要职责【制度与计划制定】1...
  • 中、高级审计师

    面议 | 连云港 | 本科或以上 | 1年以上

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    1、审计类专业,本科学历,年龄25-45岁,条件优秀年龄可放宽;2、敢于讲真话,敢于坚持原则,敢于较真,传播正能量;3、廉洁自律,原则性强,敢于较真,忠诚、诚信、乐于奉献;4、最近连续从事会计、审计等相关工作3年以上;5、身体健康,能吃苦耐劳,能出差;6、待遇...
  • 审计专员

    10-19万 | 上海 | 全日制统招本科 | 5年以上

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责: 1、参与拟定并不断完善公司审计制度、审计流程,编制公司年度审计计划及审计方案; 2、实施财务审计及其他专项审计,提交审计报告及审计建议; 3、对公司内控制度的执行情况及有效性进行评估并提出改进建议; 4、完成总经理交办的其他工作 岗位要求:1、财务...
  • 基建审计专员

    面议 | 哈尔滨 | 大专或以上 | 5年以上

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责: 1、负责基建工程、重大技改、大修工程项目的预决算的审计; 2、对基建、维修工程全过程(包括工程变更、进度款支付、阶段性验收、竣工验收等工作)实施审计监督; 3、负责基建工程相关法规政策执行情况的审计; 4、及时收集基建市场工程造价情况,不定期地深入...
  • 审计经理 相同职位

    13-15万 | 宁波市 | 大专 | 5-10年

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    审计经理岗位职责: (1)按公司总体工作计划,撰写年度审计计划,拟定项目审计方案; (2) 执行审计方案,包含拟定方案,实际执行相关的常规审计、专项审计、离任审计及专项调查,向董事会报送审计报告。 (3)推动被审计单位拟定审计整改方案,必要时同被审部门合作,帮助被...
  • 审计内控经理

    面议 | 温州 | 本科或以上 | 3年以上

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、负责制定与实施内控评价年度计划2、负责审查和评价公司内部控制制度的健全性、合理性、有效性3、负责公司内控风险管理过程的客观性、合理性评价,发现并预防潜在风险4、负责公司对国家各项法律、法规、规章及标准的合法合规性遵循情况检查与评价5、负责开展内控...
  • 工程审计经理(安装方向)

    20-30万 | 南京 | 不限 | 7年以上

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    主要职责: 根据公司年度工程规划,审核工程年度预算,对工程执行的过程进行监督、控制;审查范围包括但不限于工程预算、决算、图纸、质量、合作单位、采购等审核。 具体按照土建、安装、装饰专业方向细分,主要工作职责包括:1、对在建项目工程管理制度的建立以及执行情况、档...
  • 内控审计专员

    8-10万 | 郑州 | 不限 | 5年以上

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、制订内部控制项目审计计划;2、执行内部控制审计项目,评价公司内控制度的设计适当性、执行有效性;3、起草审计报告。任职要求:1、本科及以上学历,经济管理类等相关专业;2、熟悉SAP系统,熟悉内控、审计等基础知识;3、三年以上内控、审计工作经验。 ...
  • 内部审计师 相同职位

    10-25万 | 杭州 | 本科或以上 | 5年以上

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责: 1、协助审计部门负责人建立和完善公司内部审计体系,制定相关内审制度及指南; 2、负责审计项目策划及实施、内部培训及相关工作。 任职资格: 2、专业:财管、会计、审计及相关专业; ...
  • 审计部经理 相同职位

    10-20万 | 无锡市 | 本科 | 5-10年

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    审计部经理职位描述: 1、建立以风险控制为导向的公司内部控制体系,逐步规范主要经营业务流程; 2、按照风险等级制定年度审计计划,经董事会批准后执行; 3、负责对相关业务流程执行有效性的测试,建立内控风险分析和评估体系,对部门有效管理执行独立评估; 4、每季度按重...