好猎头网-中高级人才猎头网站!服务热线:400-1801-668 好猎头   |   登录 注册
首页   >  

人才求职

 关键词
所属行业
请选择所属行业
职位类别
请选择职位类别
工作地区
请选择工作地区
学历要求
工作经验
共为您找到 职位
  • 经营审计经理(J10437...

    15-25万 | 北京-朝阳区 | 硕士 | 1年以下

    发布于:2024-10-15 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1.负责审计项目实施: 策划并组织实施对集团及下属院校的各类审计项目,包括但不限于经济责任审计、业务审计、管理审计、制度及流程合规性审计、财务核算审计、资金使用审计、税务合规审计及预算执行审计、供应商履约评价等,保障运营活动的合规性和风险控制。2.负责流程优化...
  • 综合内控审计与财务内控审计

    5-8万 | 广州市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2024-10-15 | 投递后:10天内反馈

    任职要求:1、综合内控审计岗位是中共党员;2、本科及以上学历;3、有相关高校、企业审计经验、财务、审计专业者及具有注册会计师、会计师、审计师等优先考虑;4、有项目管理或团队协作的经验;5、熟悉相关的财务、会计和审计方面的国家法律、法规以及相关行业内控制度;6、具备良好的...
  • 审计专员

    8-14万 | 徐州市 | 大专 | 1年以下

    发布于:2023-12-11 | 投递后:10天内反馈

    工作职责1、对集团公司及子公司进行财务审计、经营管理审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实、后续跟踪 2、对集团公司、子公司财务预算执行情况及财务收支情况进行审计 3、对集团资金、资产管理进行定期专项审计工作 4、对集团公司各中心、分子公司和项目的经济活动、...
  • 内控审计经理(越南)

    32-48万 | | 本科 | 1年以下

    发布于:2023-12-11 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责1.根据集团审计工作计划独立开展海外基地的经营业绩审计、流程审计、专项审计等,出具审计报告;2. 独立开展流程合规和法务合规检查,协助建立合规检查体系;3. 及时汇报发现的风险、问题及违规事项,对审计问题提出可行性的解决方案,并跟踪落实;4.日常及专项审计,及海...
  • 审计经理 相同职位

    10-20万 | 深圳 | 本科或以上 | 5年以上

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    1、财务、审计、金融等相关专业本科以上学历,五年以上内部审计相关工作经验,具有会计类、审计类中级以上职称(有注册会计师或审计师资格者优先考虑); 2、五年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验,熟悉现代企业内控制度;3、熟悉财税法规、审计程序和公司...
  • 审计项目经理

    10-11万 | 广州 | 全日制统招本科 | 5年以上

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、协助审计总监拟定并完善内部审计制度及流程,制定公司年度内部审计计划和审计工作费用预算;2、在审计总监的指导下,制定内部各项审计制度及流程,对内部设计工作开展提出合理化建议;3、根据审计项目的实际情况,负责审计方案与审计计划编制等前期准备工作;4、...
  • 审计总监 相同职位

    面议 | 顺德 | 本科或以上 | 8年以上

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:根据董事会要求对集团内部开展审计、监察工作;岗位要求:1、本科及以上学历,财务、审计相关专业,10年以上相关工作经验;2、有丰富的企业内部审计经验,持有审计相关专业职称、证书;3、具备一定的企业管理经验,具备财务、管理知识,税务知识等;4、本岗位需要...
  • 审计经理 相同职位

    面议 | 上虞 | 全日制统招本科 | 5年以上

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    1、5年以上大型企业审计工作经验,熟悉审计基本理论和生产管理基础知识,掌握生产性公司会计实务和审计基本方法;2、具备较为丰富的审计项目实施经验;3、具备较强的团队管理及人际沟通能力;4、有较好观察、分析、判断能力和组织协作能力。
  • 成本造价审计经理

    15-30万 | 北京 | 全日制统招本科 | 3年以上

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    1、负责集团下属房地产企业的成本审计工作; 2、负责房地产开发项目目标成本的审核工作;3、负责建筑工程项目的预算执行与决算专项审计;4、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议;5、负责与外部审计部门的协调工作。1、审计、建筑工程、成本控制相关专业本科及以上...
  • 审计经理/高级审计经理

    面议 | 顺德 | 本科或以上 | 10年以上

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:根据董事会要求对集团内部开展审计、监察工作;岗位要求:1、本科及以上学历,财务、审计相关专业,10年以上相关工作经验;2、有丰富的企业内部审计经验,持有审计相关专业职称、证书;3、具备一定的企业管理经验,具备财务、管理知识,税务知识等;4、本岗位需要...
  • 审计高级经理

    30-50万 | 深圳 | 全日制统招本科 | 10年以上

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、对控股集团下属地产集团、工程集团的财务收支及有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计; 2、对集团下属单位各业务管理环节(采购、工程、财务、销售等)内部控制制度的合理性、健全性和有效性进行检查、评价和意见反馈,对集团有关业务的经营风险...
  • 内部审计师 相同职位

    10-25万 | 杭州 | 本科或以上 | 5年以上

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责: 1、协助审计部门负责人建立和完善公司内部审计体系,制定相关内审制度及指南; 2、负责审计项目策划及实施、内部培训及相关工作。 任职资格: 2、专业:财管、会计、审计及相关专业; ...
  • 审计 相同职位

    面议 | 北京 | 本科或以上 | 2年以上

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    有两年相关工作经验做过审计、财务工作有工程项目审计经验者优先
  • 审计师

    面议 | 北京 | 全日制统招本科 | 3年以上

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责1、按经审批的审计计划,领导审计小组开展审计业务,保证按时按质完成审计任务2、对审计小组成员的审计工作进行指导和督导,培训审计小组人员,提高审计业务水平3、对审计工作底稿进行现场审核,保证三级审核的完成4、根据公司的工作目标拟定公司的审计工作计划,开展...
  • 审计部经理 相同职位

    面议 | 九江 | 本科或以上 | 5年以上

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    岗位说明:1、对集团各项审计工作的目标达成及审计结果真实性、准确性负责;2、全面主持集团审计部(直属董事会)工作,重点负责集团本部及各分子公司的财务审计、营销审计工作;3、配合企业发展规划,主持制定年度审计计划,实施跟进并将审计结果直接提交董事会;岗位要求:1...
  • 土建审计经理

    15-25万 | 福州 | 大专或以上 | 5年以上

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    1、工民建、土木工程等相关专业,大专以上学历;2、有5年以上房地产工程土建预算经验,有房地产预算土建审计从业经历优先;3、具有较好的文字功底和熟练使用办公软件;4、良好的沟通、协调能力;5、态度端正、执行力强。
  • 集团-工程审计主管

    面议 | 武汉 | 大专或以上 | 5年以上

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责 负责核算预结算工作; 负责工程审计人员的业务指导及培训工作; 负责组织对项目的工程及专项审计工作,并出具审计报告; 负责项目的进度、质量抽查考核工作,并对发现问题进行督促落实; 每季度组织工程审计人员对项目的施工管理进行分析评论; 协助协...
  • 副总裁(分管审计、风险)

    150-200万 | 重庆市 | 本科 | 10年以上

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责: 1、分管审计监察部、风险管理部; 副总裁任职资格: 1、金融、财务管理、法律、风险管理等相关专业本科以上学历,年龄在35-45之间; 2、8年以上金融机构、投资机构工作背景的优先; 3、熟悉项目融资的调查、评估、审批、监管等风险管理过程; 4...
  • 财务审计经理

    15-25万 | 福州 | 大专或以上 | 5年以上

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    1、房地产金融、会计管理等相关专业,大专以上学历;2、有5年以上房地产会计经验,有房地产审计从业经历优先;3、具有较好的文字功底和熟练使用办公软件;4、良好的沟通、协调能力;5、态度端正、执行力强。
  • 审计经理 相同职位

    10-15万 | 北京 | 全日制统招本科 | 5年以上

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、协助制定、完善内部审计制度、办法及操作流程等规范性文件;2、开展集团内部审计的组织工作,参与制订年度和季度审计工作计划;3、参与实施集团内部审计工作,收集审计证据,整理和编制审计工作底稿,出具审计报告;4、对审计项目实施中的审计发现,及时提出整改...