职位描述
【工作内容】- 负责组织和实施内部审计项目,确保审计活动遵循相关法规及公司政策。- 对公司财务报表、运营流程和风险管理进行评估,识别潜在问题并提出改进建议。- 协调内外部审计资源,确保审计项目的顺利进行,并与管理层沟通审计发现和建议,跟踪整改进度,确保整改措施得到有效落实。- 编制审计报告,确保其准确性和完整性,并向高级管理层汇报审计结果。- 领导团队成员,指导和支持他们的专业发展,提升团队整体绩效。- 参与制定审计策略和年度计划,以支持公司的长期战略目标。【任职要求】- 拥有会计、金融或相关领域的大专及以上学历,具备中级审计师、中级会计师、注册会计师(CPA)资格者优先。- 至少5年以上的审计相关工作经验,熟悉常规财务会计、工程相关领域审计工作。- 熟悉中国会计准则和国际财务报告准则(IFRS),了解相关法律法规。- 具备出色的分析能力、逻辑思维能力,较强的风险合规意识,能够独立思考并解决问题。- 优秀的沟通技巧,能与不同层级的员工有效交流。- 良好的领导能力和团队合作精神,能够激励团队成员达成目标。- 能够适应快节奏的工作环境,具备优秀的项目管理和时间管理技能。
企业介绍
广州御银科技股份有限公司创办于2001年,是一家致力于协助各种金融机构建立强大的金融交易网络,专业从事金融自助服务设备及软件等研发、生产销售和服务,并提供各种金融服务专业解决方案的双软高新技术企业(股票代码002177),公司ATM设备产能和销售规模在国内ATM制造厂商中位居前列,产品在国内ATM运营服务商中名列第一。
目前,公司已成为建行总行、工行总行、邮政总局的入围采购商,各项业务以珠三角为核心,辐射全国。同时,御银对国际市场进行了布局和规划并取得了战略性成果。截至目前,软硬件产品获得数百项国内外认证、技术专利以及著作权,并参与了多项国家火炬级计划项目。